2024-05-17 13:52 | 來源:證券時(shí)報(bào)·e公司 | 作者:俠名 | [上市公司] 字號變大| 字號變小
ST華微是集功率半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì)研發(fā)、芯片加工、封裝測試及產(chǎn)品營銷為一體的IDM型國家級高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有4英寸、5英寸、6英寸與8英寸等多條功率半導(dǎo)體分立器件及IC芯...
16日晚間,ST華微發(fā)布公告稱,收到中國證監(jiān)會的《立案告知書》。因涉嫌信息披露違法違規(guī),中國證監(jiān)會決定對公司立案。
超14億支付款項(xiàng)存疑
ST華微是集功率半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì)研發(fā)、芯片加工、封裝測試及產(chǎn)品營銷為一體的IDM型國家級高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有4英寸、5英寸、6英寸與8英寸等多條功率半導(dǎo)體分立器件及IC芯片生產(chǎn)線,芯片加工能力每年400萬片,封裝資源每年24億支,模塊每年2400萬塊。
從此前披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看,ST華微經(jīng)營尚佳。2019年到2022年?duì)I收分別為16.56億、17.19億、22.10億、19.53億,歸母凈利潤分別為0.65億、0.34億、1.16億、0.58億。2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.42億元,同比下降10.82%;歸母凈利潤3686.94萬元,同比下降36.16%。
因?yàn)楸娙A會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了否定意見的《2023年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》,ST華微股票自5月6日起被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示,公司股票簡稱前冠以“ST”字樣。5月6日至今,ST華微連續(xù)9個(gè)交易日呈現(xiàn)出跌停走勢。
5月16日晚,ST華微還發(fā)布公告,收到上交所關(guān)于2023年年報(bào)的監(jiān)管問詢函。
問詢函涉及ST華微2023年財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告分別被出具保留意見、否定意見等非標(biāo)審計(jì)意見,主要是公司在建工程賬面余額中未結(jié)算款項(xiàng)5.04億元和其他非流動資產(chǎn)賬面余額中包含以前年度支付在內(nèi)的9.81億元采購款等合計(jì)高達(dá)14.84億元支付款項(xiàng)商業(yè)實(shí)質(zhì)存疑。
上交所要求ST華微說明非標(biāo)審計(jì)意見所涉款項(xiàng)的具體情況,上述款項(xiàng)是否直接或最終流向關(guān)聯(lián)方,是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用;以及相關(guān)款項(xiàng)的回款安排,明確預(yù)計(jì)收回的具體時(shí)間,是否存在不能收回的風(fēng)險(xiǎn)。
此外,財(cái)報(bào)顯示,ST華微2023年毛利率23.64%,同比增加2.44個(gè)百分點(diǎn),與同行業(yè)公司毛利率變動趨勢相反。今年一季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.96億元,同比增長 20.10%,扣非前后歸母凈利潤分別為1555.3萬元、1116.27萬元,同比增長高達(dá)198.27%、130.90%,主要是公司銷售訂單增加。但當(dāng)期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4.94億元,同比由正轉(zhuǎn)負(fù),主要是銷售商品收到的現(xiàn)金減少。
上交所要求ST華微說明2023年毛利率背離行業(yè)趨勢增長的原因及合理性,以及今年一季度業(yè)績大幅增長、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比轉(zhuǎn)負(fù)的合理性。
正開展自查工作
5月17日晚,針對此前媒體報(bào)道的五董事“集體撂挑子”事件,ST華微也進(jìn)行了表態(tài)。
5月10日盤后,ST華微公告披露,代行董事長職責(zé)的董事趙東軍、代行董事會秘書職責(zé)的董事兼CEO于勝東在被提名為董事候選人后,因個(gè)人原因放棄參選。
至此,包括獨(dú)立董事在內(nèi),ST華微現(xiàn)任全部5名董事均不參選新一屆董事。此外,前期ST華微先后公告董事會秘書孫鋮因身體原因辭任、董事長夏增文因身體原因無法履職。鑒于ST華微董事和高級管理人員變動異常,上交所要求ST華微及相關(guān)方認(rèn)真核實(shí)并補(bǔ)充披露多方面信息。
在17日晚的股票異動公告中,ST華微表示,公司發(fā)現(xiàn)近期網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)部分文章涉及董事會換屆、內(nèi)控否定意見中可疑賬目等事項(xiàng),公司已成立了專項(xiàng)自查領(lǐng)導(dǎo)小組,并聘請第三方專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu),就公司2023年度非標(biāo)審計(jì)報(bào)告涉及的事項(xiàng)全面開展自查工作。
在自查工作期間,公司將加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通與聯(lián)系,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)范措施,更好地維護(hù)和保障投資者權(quán)益,并按照相關(guān)要求,對進(jìn)展情況及時(shí)履行信披義務(wù)。
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